蓝帆医疗披露的2024年半年度业绩预告(以下简称“预告”)显示,报告期内,公司归属净利润预计为-1.4亿元至-2亿元,比上年同期增长15.47%-40.83%,较上年同期2.37亿元的亏损额已明显收窄。
转折之年,上半年业绩边际改善显著
5月21日下午,在蓝帆医疗2023年度业绩说明会上,公司领导表示,经过两年的耕耘,以及通过前期的布局,2024年预计将是蓝帆医疗厚积薄发的一年,是蓝帆医疗采取的若干经营、战略措施逐步释放出效果的关键转折之年。
“转折之年”的蓝帆医疗,业绩层面有了显著改善。
根据预告显示,2024 年上半年蓝帆医疗防护事业部手套产品综合销量较去年同期增长近37%,综合生产量较去年同期增长近37%,产销量的大幅增加带来营收同比增长超过40%。
蓝帆医疗自2023年四季度起陆续启动了若干重大技改和降本项目,目标是针对现有的PVC手套和丁腈手套产线进行深度技术改造,通过进一步提升车速、效率来实现生产成本的下降和经营效益的提升,并系统性地加强了丁腈产线的工艺优化提升工作;同时,对若干老旧产能于2023年四季度进行了报废或合理化技术改造。从运行效果来看,2024年上半年降本增效效果已开始体现,毛利率较去年同期提升约8个百分点,2024年上半年较 2023年同期亏损实现较大收窄。
值得注意的是,公司防护事业部自2024年5月份起已实现扭亏为盈,6月份盈利进一步增加。
蓝帆医疗另一核心业务心脑血管事业部继续保持稳中向好态势。
根据预告显示,公司心脑血管事业部2024年1-6月实现销售收入约5.7亿元、同比增长约12%,延续增长态势;毛利率较去年同期进一步提升,亏损幅度较去年同期进一步收窄。
主要原因有:2024 年上半年随着新产品持续入院销售,在销售收入上升的同时,心脑血管事业部毛利率较去年同期呈现增长态势; 2024年上半年相比去年同期,中国、欧洲及新兴市场、亚太三个区域的销售均出现增长,其中中国地区实现约11%的增长,亚太地区实现约30%的增长,欧洲及新兴市场增长率接近5%;2024年上半年瓣膜销售收入相比去年同期增长超过80%,欧洲及新兴市场和亚太地区均实现增长,随着海外入院数量逐渐增加,瓣膜销售成为销售收入增长的新驱动;2024年上半年心脑血管事业部进行的新一轮降本增效取得初步成果。





